2023年度罗源县卫生健康局单位预算

来源:罗源县 发布时间: 2023-02-20 16:38
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 2023年度

罗源县卫生健康局

单位预算

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

二、部门预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 


一、单位主要职责

罗源县卫生健康局的主要职责是:贯彻落实中央和省市有关卫生健康的方针、政策和法律法规,拟订并组织实施我县国民卫生健康政策和规范性文件,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,单位包括9个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

罗源县卫健局单位

财政全额拨款

11

罗源县流动人口计划生育管理站

财政全额拨款

2

三、单位主要工作任务

2023年罗源县卫生健康局单位主要任务是:围绕县委县政府中心工作和省市关于卫生健康工作的安排部署,全力做好疫情防控工作,进一步深化医药卫生体制改革,强化卫生事业补短板工作,为全力打造丝路海港城,加快建设幸福宜居的现代化新罗源贡献卫健力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)落实常态化疫情防控工作。

(二)持续推进高质量发展。

(三)持续深化医药卫生体制改革。

(四)加强队伍建设。

(五)加快推进中医药传承创新发展。

(六)推进公共卫生领域改革与发展。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2023年度单位预算表


一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,902.94 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1,994.72

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

7,406.45

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

501.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

9,902.94 

支出合计

9,902.94 


二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

9,902.94

9,902.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

90.46

90.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

935.06

935.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

629.07

629.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

340.13

340.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,406.45

7,406.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

216.26

216.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

216.26

216.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21002

公立医院

1,777.57

1,777.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

综合医院

843.66

843.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

331.59

331.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100205

精神病医院

334.74

334.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

267.58

267.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

1,924.64

1,924.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

198.98

198.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1,561.12

1,561.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

164.54

164.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

654.96

654.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100404

精神卫生机构

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

594.96

594.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21006

中医药

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2,062.87

2,062.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2,062.87

2,062.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

442.75

442.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

218.08

218.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

224.67

224.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

222.20

222.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

222.20

222.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

501.77

501.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

501.77

501.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

496.67

496.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.10

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2023年度支出预算总表 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

9902.94

6687.99

3214.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

90.46

90.46

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

935.06

935.06

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

629.07

629.07

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

340.13

340.13

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,406.45

4191.5

3214.95

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

216.26

216.26

 

 

 

 

2100101

行政运行

216.26

216.26

 

 

 

 

21002

公立医院

1,777.57

1,574.99

202.58

 

 

 

2100201

综合医院

843.66

843.66

 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

331.59

331.59

 

 

 

 

2100205

精神病医院

334.74

334.74

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

267.58

65.00

202.58

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

1,924.64

1,760.10

164.54

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

198.98

198.98

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1,561.12

1561.12

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

164.54

 

164.54

 

 

 

21004

公共卫生

654.96

 

654.96

 

 

 

2100404

精神卫生机构

50.00

 

50.00

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

594.96

 

594.96

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

10.00

 

10.00

 

 

 

21006

中医药

100.00

 

100.00

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

 

100.00

 

 

 

21007

计划生育事务

2,062.87

 

2062.87

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2,062.87

 

2062.87

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

442.75

442.75

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

218.08

218.08

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

224.67

224.67

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

222.20

192.2

30

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

222.20

192.2

30

 

 

 

221

住房保障支出

501.77

501.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

501.77

501.77

 

 

 

 

2210201

住房公积金

496.67

496.67

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.10

5.10

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,902.94 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,994.72

 

 

九、卫生健康支出

7,406.45

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

501.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

9,902.94 

支出合计

9,902.94 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

9902.94

6687.99

3214.95

208

社会保障和就业支出

1,994.72

1,994.72

 

20805

行政事业单位养老支出

1,994.72

1,994.72

 

2080501

行政单位离退休

90.46

90.46

 

2080502

事业单位离退休

935.06

935.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

629.07

629.07

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

340.13

340.13

 

210

卫生健康支出

7,406.45

3721.51

3214.95

21001

卫生健康管理事务

216.26

216.26

 

2100101

行政运行

216.26

216.26

 

21002

公立医院

1,777.57

1574.99

202.58

2100201

综合医院

843.66

843.66

 

2100202

中医(民族)医院

331.59

331.59

 

2100205

精神病医院

334.74

334.74

 

2100299

其他公立医院支出

267.58

65.00

202.58

21003

基层医疗卫生机构

1,924.64

1760.10

164.54

2100301

城市社区卫生机构

198.98

198.98

 

2100302

乡镇卫生院

1,561.12

1,561.12

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

164.54

 

164.54

21004

公共卫生

654.96

 

654.96

2100404

精神卫生机构

50.00

 

50.00

2100408

基本公共卫生服务

594.96

 

594.96

2100409

重大公共卫生服务

10.00

 

10.00

21006

中医药

100.00

 

100.00

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

 

100.00

21007

计划生育事务

2,062.87

 

2,062.87

2100799

其他计划生育事务支出

2,062.87

 

2,062.87

21011

行政事业单位医疗

442.75

442.75

0

2101101

行政单位医疗

218.08

218.08

0

2101102

事业单位医疗

224.67

224.67

 

21016

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

2101601

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

21099

其他卫生健康支出

222.20

192.20

30

2109999

其他卫生健康支出

222.20

192.20

30

221

住房保障支出

501.77

501.77

 

22102

住房改革支出

501.77

501.77

 

2210201

住房公积金

496.67

496.67

 

2210202

提租补贴

5.10

5.10

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

9902.94 

301

工资福利支出

4,482.07

302

商品和服务支出

1,794.53

303

对个人和家庭的补助

3,610.64

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

15.70

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

6687.99 

301

工资福利支出

4671.86 

30101

基本工资

61.36

30102

津贴补贴

53.03

30103

奖金

1,883.43

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

675.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

629.07

30109

职业年金缴费

340.13

30110

职工基本医疗保险缴费

330.40

30111

公务员医疗补助缴费

8.01

30112

其他社会保障缴费

1.83

30113

住房公积金

496.67

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

192.19 

302

商品和服务支出

769.21 

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

1.85 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

2.09 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

7.78 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

757.49 

303

对个人和家庭的补助

1246.92 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

21.4 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1225.52 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

399

其他支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39909

经常性赠与

 

39910

资本性赠与

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.85

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车购置费

0.00

          2)公务用车运行费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3214.95

3214.95

 

 

 

罗源县卫生健康局

少数民族村医津贴提标部分资金(根据省市指标核拨)

榕委 [2013]27号    中共福州市委、福州市人民政府<关于进一步加快少数民族村发展的意见>

1

提高少数民族村医津贴补助,调动积极性。

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

4.08

4.08

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

独生子女伤残死亡特别扶助

福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见(闽人口发[2008]22号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展。

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

81.13

81.13

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

重性精神病人救治专项资金

罗源县人民政府办公室转发关于进一步落实易肇事肇祸重性精神病人社会管理和救治服务的实施意见的通知(罗政办〔2015〕203号)

1

为减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定,根据(罗政办〔2015〕203号)文件精神,我县成立重性精神病人救治专项资金,由县财政每年预算安排50万元专项资金,专项资金由卫健局代管,每年年初,将专项资金全额预拨到精神卫生机构,年底进行结算。

为减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定,根据(罗政办〔2015〕203号)文件精神,我县成立重性精神病人救治专项资金,由县财政每年预算安排50万元专项资金,专项资金由卫健局代管,每年年初,将专项资金全额预拨到精神卫生机构,年底进行结算。

 

50.00

50.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

计生户农村二女扎独生子女医保缴费补助

关于进一步做好部分农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助工作的通知(罗卫〔2018〕162号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

1,189.12

1,189.12

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

基层卫生机构服务能力提升经费(原卫生健康工作经费)

罗政综[2016]295号 罗源县人民政府关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配和绩效激励机制的实施意见(试行)

1

基层卫生机构服务能力提升经费(原卫生健康工作经费)

提升基层卫生机构服务能力

 

30.00

30.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

村卫生所零差价补助经费(平移45万元到综合医改)

罗政办【2013】15号  罗源县人民政府办公室转发县卫生局等部门关于罗源县村卫生所实施国家基本药物制度工作方案的通知

1

村卫生所零差价补助经费

保证所有政府办基层医疗卫生机构,实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助,顺利推进国家基本药物制度的实施。

 

50.00

50.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村部分计划生育家庭贡献奖励

福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省农村部分计划生育家庭贡献奖励制度实施意见》的通知(闽人口发〔2007〕26号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

1.30

1.30

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

计生低保补助经费

关于落实农村计生户最低生活保障制度的通知(闽计生办发明办【2004】5号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

5.70

5.70

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

免费接种疫苗经费

《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》

1

主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。

主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。

 

10.00

10.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

综合医改经费(村卫生所药品零差价平移45万元)

罗财办[2014]201号  罗源县人民政府办公室转发县卫生局等部门关于罗源县县级公立医院综合改革实施方案的通知

1

综合医改经费

基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学学合理的补偿机制。

 

 

195.00

195.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村计生升学奖励金

关于落实农村独生子女及二女结扎家庭女儿高考奖励制度的实施细则(罗计生领[2009]38号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展。

 

20.00

20.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

乡村医生津贴县级补助资金(根据省市指标核拨)

罗源县人民政府批转县卫生局、财政局关于罗源县乡村医生享受津贴补助实施办法的通知(罗政综【2005】254号

1

提高乡村医生收入,调动积极性。

提高乡村医生收入,调动积极性。

 

6.98

6.98

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

乡村医生养老生活补助和养老保险(核拨)

根据《福州市人民政府关于福州市乡村医生养老保障的实施意见》(榕政综〔2015〕296号)文件精神

1

年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生,工作年限累计满十五年以上的,在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险(不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险)的基础上,由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生,以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险,县财政给予养老保险缴费额60%补助。

年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生,工作年限累计满十五年以上的,在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险(不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险)的基础上,由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生,以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险,县财政给予养老保险缴费额60%补助。

 

100.00

100.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

纳入医保协议管理村卫生所网络费(贫困村)

关于纳入医保定点协议管理村卫生所配套信息化建设资金的请示(孙批财字[2020]178号)、福州市医疗保障局、福州市卫生健康委员会、福州市财政局关于规范村卫生所纳入医疗定点协议管理的通知(榕医保文[2019]119号 )

1

加强纳入医保协议管理贫困村卫生所信息化建设。

加强纳入医保协议管理的29家贫困村卫生所信息化建设。

 

3.48

3.48

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村计生奖励扶助金

福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则(闽卫家庭【2014】68号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

682.08

682.08

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村二女夫妇奖励

福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发《福建省农村二女夫妇奖励暂行办法》的通知(闽卫家庭〔2015〕84号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

53.18

53.18

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

城镇部分计生奖励扶助

根据福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则(闽卫家庭【2014】68号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

30.36

30.36

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村公共卫生服务配套经费

闽卫基层函[2021]564号    福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知

1

农村公共卫生服务配套经费

确保年度工作任务顺利完成,保障财政资金安全有效。

 

594.96

594.96

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

中医药发展专项经费

罗政综【2011227   罗源县人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见

1

主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。

主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。

 

100

100

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村妇女“两癌”筛查项目经费补助

根据《罗源县人民政府办公室关于印发罗源县2020年农村妇女和城市巳婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查为民办实事工作实施方案的通知》文件要求,20208月正式启动两寤普查项目工作。

1

根据《罗源县人民政府办公室关于印发罗源县2020年农村妇女和城市巳婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查为民办实事工作实施方案的通知》文件要求,20208月正式启动两寤普查项目工作。

罗源县妇幼保健院负责全县“两癌”检查日常业务工作,包括“两癌”检查工作的常规检查项目的检查、全县卫技人员培训、技术指导、质量控制、督导检查和信息收集、汇总、审核、报送等并制定辖区内宫颈癌检查工作计划和流程。协助县妇联、各乡镇村妇代会主任做好多渠道“两癌”知识宣传,使检查工作家喻户晓。

 

7.58

7.58

 

 

项目法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2023年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年罗源县卫生健康局单位收入预算为9902.94万元,比上年增加5330.61万元,主要原因是本年下属单位工资及五险一金纳入本局预算其中:一般公共预算拨款收入9902.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算9902.94万元,比上年增加5330.61万元,主要原因是本年下属单位工资及五险一金纳入本局预算其中:基本支出6687.99万元、项目支出3214.95万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出9902.94万元,比上年增加5330.61万元增长116.58%主要原因是本年下属单位工资及五险一金纳入本局预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了单位履职等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中

(一)2080501-行政单位离退休支出90.46万元,主要用于发放行政单位退休人员生活补贴。

(二)2080502-事业单位离退休支出935.06万元,主要用于发放事业单位退休人员生活补贴。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 629.07万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出340.13万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

(五)2100101-行政运行216.26万元。主要用于人员及公用经费支出。

(六)2100201-综合医院843.66万元。主要用于县医院人员及公用经费支出。

(七)2100202-中医(民族)医院331.59万元。主要用于中医院人员及公用经费支出。

(八)2100205-精神病医院334.74万元。主要用于精神病防治院人员及公用经费支出。

(九)2100299-其他公立医院支出 267.58万元。主要用于综合医院改革等经费支出。

(十)2100301-城市社区卫生机构198.98万元。主要用于凤山社区卫生服务中心人员及公用经费支出。

(十一)2100302-乡镇卫生院1561.12万元。主要用于各乡镇卫生院人员及公用经费支出。

(十二)2100399-其他基层医疗卫生机构支出164.54 万元。主要用于村医养老保险等经费支出。

(十三)2100404-精神卫生机构支出 50 万元。主要用于重性精神病人救治专项经费支出。

(十四)2100408-基本公共卫生服务594.96万元。主要用于各乡镇卫生院基本公共卫生服务补助支出。

(十五)2100409-重大公共卫生服务 10 万元。主要用于免费接种疫苗经费支出。

(十六)2100601-中医(民族医)药专项 100 万元。主要用于中医药发展专项经费支出。

(十七)2100799-其他计划生育事务支出2062.87万元。主要用于计生家庭奖励等经费支出。

(十八)2101101-行政单位医疗269.11万元。主要用于离休人员医疗费等支出。

(十)2101102-事业单位医疗224.67万元。主要用于各乡镇卫生院医疗保险费用支出。

2101103-公务员医疗补助7.25万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(二十)2101601-老龄卫生健康事务5.20万元。主要用于助老帮困促进小组工作经费支出。

(二十一)2109999-其他卫生健康支出222.2万元。主要用于卫生健康及除四害专项工作经费支出。

 (二十二)2210201-住房公积金支出496.67万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(二十三)2210202-提租补贴支出5.1万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出6687.99万元,其中:

(一)人员经费5918.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费769.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2023预算安排0万元,年持平。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.85万元,比上年增加1.07万元,增长137%。主要原因是:由于疫情防控,相关督查督导接待支出增加

(三)公务用车购置及运行费

 2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少2.2万元,降低100%;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:单位公车由机关事务中心统一收回管理

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2023年,罗源县卫生健康局共设置20个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3214.95万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

少数民族村医津贴提标部分资金(根据省市指标核拨)项目绩效目标表(一)

 

项目资金(万元)

资金总额:

4.08 

     财政拨款:

4.08 

     其他资金:

 

总体目标

 提高少数民族村医津贴补助,调动积极性。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

项目投入资金

等于4.08万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

申请补助人数

大于等于23人

质量指标

补助标准执行率

大于等于100%

时效指标

项目完成时间

于等于1年

效益指标

经济效益指标

提高少数民族村村医补助

大于等于1200元/年/人

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

大于等于80%

独生子女伤残死亡特别扶助项目绩效目标表(二)

 

项目资金(万元)

资金总额:

81.13 

     财政拨款:

81.13 

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1310元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

 大于等于85人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于9个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

重性精神病人救治专项资金项目绩效目标表(三)

 

项目资金(万元)

资金总额:

50 

     财政拨款:

50 

     其他资金:

 

总体目标

 减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目支出率

 大于等于95%

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 补助医院数量

 等于1所

质量指标

 病人康复率

 大于等于75%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

公立医院每门急诊人次平均收费

 390元

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 病人满意度

 大于等于90%

 

计生户农村二女扎独生子女医保缴费补助项目绩效目标表(四)

 

项目资金(万元)

资金总额:

1189.12 

     财政拨款:

1189.12 

     其他资金:

 

总体目标

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于390元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于2.6万人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

基层卫生机构服务能力提升经费(原卫生健康工作经费)项目绩效目标表(五)

 

项目资金(万元)

资金总额:

30 

     财政拨款:

 30

     其他资金:

 

总体目标

 提升基层卫生机构服务能力

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

大于等于30万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 补助机构数

 大于等于1个

质量指标

资金使用合规率

 大于等于100%

时效指标

 项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 受益乡镇个数

 大于等于1个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

补助机构满意度

 大于等于90%

村卫生所零差价补助经费项目绩效目标表(六)

 

项目资金(万元)

资金总额:

50 

     财政拨款:

50 

     其他资金:

 

总体目标

 保证所有政府办基层医疗卫生机构,实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助,顺利推进国家基本药物制度的实施。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 等于50万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

申请补助医疗机构数

 大于等于95个

质量指标

实施国家基本药物制度医疗机构数占比

 大于等于70%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

提高医疗机构收入

 大于等于0.6万元/人/年

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

农村部分计划生育家庭贡献奖励项目绩效目标表(七)

 

项目资金(万元)

资金总额:

1.3 

     财政拨款:

 1.3

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于360元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于245人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于10个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

计生低保补助经费项目绩效目标表(八)

 

项目资金(万元)

资金总额:

5.7 

     财政拨款:

 5.7

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于120元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于710人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

免费接种疫苗经费项目绩效目标表(九)

 

项目资金(万元)

资金总额:

10 

     财政拨款:

10 

     其他资金:

 

总体目标

 主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

投入资金使用率

 大于等于95%

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

服务保健对象人数

 大于等于5.8万人

质量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

 大于等于95%

时效指标

项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提高全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率

 大于等于95%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 群众满意度

 大于等于95%

综合医改经费(村卫生所药品零差价平移45万元)项目绩效目标表(十)

 

项目资金(万元)

资金总额:

195 

     财政拨款:

 195

     其他资金:

 

总体目标

 基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学学合理的补偿机制。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 大于等于245万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例

 大于等于32%

质量指标

公立医院平均住院日

 于等于9.35天

时效指标

 目标完成率

 大于等于100%

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 公立医院按病种付费的出院人数占比

 大于等于60%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 公立医院职工满意度

 大于等于80%

农村计生升学奖励金项目绩效目标表(十一)

 

项目资金(万元)

资金总额:

20 

     财政拨款:

20 

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1000元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于100人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于10个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

乡村医生津贴县级补助资金(根据省市指标核拨)项目绩效目标表(十二)

 

项目资金(万元)

资金总额:

6.98 

     财政拨款:

 6.98

     其他资金:

 

总体目标

 提高乡村医生收入,调动积极性。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 大于等于6.98万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 申请补助人数

大于等于150人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 增加村医收入

 大于等于150元/年/人

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

乡村医生养老生活补助和养老保险(核拨)项目绩效目标表(十三)

 

项目资金(万元)

资金总额:

100 

     财政拨款:

 100

     其他资金:

 

总体目标

 补助乡村医生养老生活补助及参加养老保险

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

大于等于100万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 申请补助人数

大于等于185人

质量指标

补助标准执行率

等于100%

时效指标

 项目完成时间

等于1年

效益指标

经济效益指标

 提高村医补助

大于等于0.6万元

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

纳入医保协议管理村卫生所网络费(贫困村)项目绩效目标表(十四)

 

项目资金(万元)

资金总额:

3.48 

     财政拨款:

 3.48

     其他资金:

 

总体目标

 加强纳入医保协议管理贫困村卫生所信息化建设

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

项目投入资金 

 等于3.48万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补助卫生所数

 大于等于28户

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

补助村卫生所运行经费

大于等于1200元

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

农村计生奖励扶助金项目绩效目标表(十五)

 

项目资金(万元)

资金总额:

682.08 

     财政拨款:

 682.08

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1200元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于5500人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

农村二女夫妇奖励项目绩效目标表(十六)

 

项目资金(万元)

资金总额:

53.18 

     财政拨款:

 53.18

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于360元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于1900人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

城镇部分计生奖励扶助项目绩效目标表(十七)

 

项目资金(万元)

资金总额:

30.36 

     财政拨款:

 30.36

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1200元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于2000人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于9个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

农村公共卫生服务配套经费项目绩效目标表(十八)

 

项目资金(万元)

资金总额:

594.96 

     财政拨款:

 594.96

     其他资金:

 

总体目标

 确保年度工作任务顺利完成,保障财政资金安全有效。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 大于等于549.7万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

 大于等于60%

质量指标

国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)

 大于等于90%

时效指标

 项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 早孕建册率

 大于等于90%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

居民综合满意度

 大于等于80%

中医药发展专项经费项目绩效目标表(十九)

 

项目资金(万元)

资金总额:

 100

     财政拨款:

 100

     其他资金:

 

总体目标

 主要用于补助各医疗单位发展中医药事业

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 等于100万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

申请补助单位数

 大于等于3个

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

补助全县医疗单位中医发展覆盖率

 大于等于80%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 大于等于80%

农村妇女“两癌”筛查项目绩效目标表(二十)

 

项目资金(万元)

资金总额:

7.58 

     财政拨款:

 7.58

     其他资金:

 

总体目标

 用于开展农村妇女和城市巳婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查工作

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 等于7.58万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 检查数量

大于等于2500人

质量指标

宫颈阴道镜随访率

 大于等于80%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

政府惠民项目覆盖率

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 群众满意率

 大于等于85%

 

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023年罗源县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出769.21万元,比上年增加495.74万元,增长181%。主要原因是本年度下属单位公用经费并到本局预算

(二)政府采购情况

2023年罗源县卫生健康局政府采购预算总额569.99万元,其中:政府采购货物预算15.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算554.29万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,罗源县卫生健康局单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023单位预算安排购置车辆0单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

单位概况

 


一、单位主要职责

罗源县卫生健康局的主要职责是:贯彻落实中央和省市有关卫生健康的方针、政策和法律法规,拟订并组织实施我县国民卫生健康政策和规范性文件,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,单位包括9个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

罗源县卫健局单位

财政全额拨款

11

罗源县流动人口计划生育管理站

财政全额拨款

2

三、单位主要工作任务

2023年罗源县卫生健康局单位主要任务是:围绕县委县政府中心工作和省市关于卫生健康工作的安排部署,全力做好疫情防控工作,进一步深化医药卫生体制改革,强化卫生事业补短板工作,为全力打造丝路海港城,加快建设幸福宜居的现代化新罗源贡献卫健力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)落实常态化疫情防控工作。

(二)持续推进高质量发展。

(三)持续深化医药卫生体制改革。

(四)加强队伍建设。

(五)加快推进中医药传承创新发展。

(六)推进公共卫生领域改革与发展。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2023年度单位预算表


一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,902.94 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1,994.72

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

7,406.45

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

501.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

9,902.94 

支出合计

9,902.94 


二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

9,902.94

9,902.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

90.46

90.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

935.06

935.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

629.07

629.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

340.13

340.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,406.45

7,406.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

216.26

216.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

216.26

216.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21002

公立医院

1,777.57

1,777.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

综合医院

843.66

843.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

331.59

331.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100205

精神病医院

334.74

334.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

267.58

267.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

1,924.64

1,924.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

198.98

198.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1,561.12

1,561.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

164.54

164.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

654.96

654.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100404

精神卫生机构

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

594.96

594.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21006

中医药

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2,062.87

2,062.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2,062.87

2,062.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

442.75

442.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

218.08

218.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

224.67

224.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

222.20

222.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

222.20

222.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

501.77

501.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

501.77

501.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

496.67

496.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.10

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2023年度支出预算总表 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

9902.94

6687.99

3214.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,994.72

1,994.72

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

90.46

90.46

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

935.06

935.06

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

629.07

629.07

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

340.13

340.13

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,406.45

4191.5

3214.95

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

216.26

216.26

 

 

 

 

2100101

行政运行

216.26

216.26

 

 

 

 

21002

公立医院

1,777.57

1,574.99

202.58

 

 

 

2100201

综合医院

843.66

843.66

 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

331.59

331.59

 

 

 

 

2100205

精神病医院

334.74

334.74

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

267.58

65.00

202.58

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

1,924.64

1,760.10

164.54

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

198.98

198.98

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1,561.12

1561.12

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

164.54

 

164.54

 

 

 

21004

公共卫生

654.96

 

654.96

 

 

 

2100404

精神卫生机构

50.00

 

50.00

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

594.96

 

594.96

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

10.00

 

10.00

 

 

 

21006

中医药

100.00

 

100.00

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

 

100.00

 

 

 

21007

计划生育事务

2,062.87

 

2062.87

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2,062.87

 

2062.87

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

442.75

442.75

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

218.08

218.08

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

224.67

224.67

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

222.20

192.2

30

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

222.20

192.2

30

 

 

 

221

住房保障支出

501.77

501.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

501.77

501.77

 

 

 

 

2210201

住房公积金

496.67

496.67

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.10

5.10

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,902.94 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,994.72

 

 

九、卫生健康支出

7,406.45

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

501.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

9,902.94 

支出合计

9,902.94 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

9902.94

6687.99

3214.95

208

社会保障和就业支出

1,994.72

1,994.72

 

20805

行政事业单位养老支出

1,994.72

1,994.72

 

2080501

行政单位离退休

90.46

90.46

 

2080502

事业单位离退休

935.06

935.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

629.07

629.07

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

340.13

340.13

 

210

卫生健康支出

7,406.45

3721.51

3214.95

21001

卫生健康管理事务

216.26

216.26

 

2100101

行政运行

216.26

216.26

 

21002

公立医院

1,777.57

1574.99

202.58

2100201

综合医院

843.66

843.66

 

2100202

中医(民族)医院

331.59

331.59

 

2100205

精神病医院

334.74

334.74

 

2100299

其他公立医院支出

267.58

65.00

202.58

21003

基层医疗卫生机构

1,924.64

1760.10

164.54

2100301

城市社区卫生机构

198.98

198.98

 

2100302

乡镇卫生院

1,561.12

1,561.12

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

164.54

 

164.54

21004

公共卫生

654.96

 

654.96

2100404

精神卫生机构

50.00

 

50.00

2100408

基本公共卫生服务

594.96

 

594.96

2100409

重大公共卫生服务

10.00

 

10.00

21006

中医药

100.00

 

100.00

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

 

100.00

21007

计划生育事务

2,062.87

 

2,062.87

2100799

其他计划生育事务支出

2,062.87

 

2,062.87

21011

行政事业单位医疗

442.75

442.75

0

2101101

行政单位医疗

218.08

218.08

0

2101102

事业单位医疗

224.67

224.67

 

21016

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

2101601

老龄卫生健康事务

5.20

5.20

 

21099

其他卫生健康支出

222.20

192.20

30

2109999

其他卫生健康支出

222.20

192.20

30

221

住房保障支出

501.77

501.77

 

22102

住房改革支出

501.77

501.77

 

2210201

住房公积金

496.67

496.67

 

2210202

提租补贴

5.10

5.10

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

9902.94 

301

工资福利支出

4,482.07

302

商品和服务支出

1,794.53

303

对个人和家庭的补助

3,610.64

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

15.70

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

6687.99 

301

工资福利支出

4671.86 

30101

基本工资

61.36

30102

津贴补贴

53.03

30103

奖金

1,883.43

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

675.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

629.07

30109

职业年金缴费

340.13

30110

职工基本医疗保险缴费

330.40

30111

公务员医疗补助缴费

8.01

30112

其他社会保障缴费

1.83

30113

住房公积金

496.67

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

192.19 

302

商品和服务支出

769.21 

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

1.85 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

2.09 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

7.78 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

757.49 

303

对个人和家庭的补助

1246.92 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

21.4 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1225.52 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

399

其他支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39909

经常性赠与

 

39910

资本性赠与

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.85

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车购置费

0.00

          2)公务用车运行费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3214.95

3214.95

 

 

 

罗源县卫生健康局

少数民族村医津贴提标部分资金(根据省市指标核拨)

榕委 [2013]27号    中共福州市委、福州市人民政府<关于进一步加快少数民族村发展的意见>

1

提高少数民族村医津贴补助,调动积极性。

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

4.08

4.08

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

独生子女伤残死亡特别扶助

福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见(闽人口发[2008]22号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展。

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

81.13

81.13

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

重性精神病人救治专项资金

罗源县人民政府办公室转发关于进一步落实易肇事肇祸重性精神病人社会管理和救治服务的实施意见的通知(罗政办〔2015〕203号)

1

为减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定,根据(罗政办〔2015〕203号)文件精神,我县成立重性精神病人救治专项资金,由县财政每年预算安排50万元专项资金,专项资金由卫健局代管,每年年初,将专项资金全额预拨到精神卫生机构,年底进行结算。

为减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定,根据(罗政办〔2015〕203号)文件精神,我县成立重性精神病人救治专项资金,由县财政每年预算安排50万元专项资金,专项资金由卫健局代管,每年年初,将专项资金全额预拨到精神卫生机构,年底进行结算。

 

50.00

50.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

计生户农村二女扎独生子女医保缴费补助

关于进一步做好部分农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助工作的通知(罗卫〔2018〕162号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

1,189.12

1,189.12

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

基层卫生机构服务能力提升经费(原卫生健康工作经费)

罗政综[2016]295号 罗源县人民政府关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配和绩效激励机制的实施意见(试行)

1

基层卫生机构服务能力提升经费(原卫生健康工作经费)

提升基层卫生机构服务能力

 

30.00

30.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

村卫生所零差价补助经费(平移45万元到综合医改)

罗政办【2013】15号  罗源县人民政府办公室转发县卫生局等部门关于罗源县村卫生所实施国家基本药物制度工作方案的通知

1

村卫生所零差价补助经费

保证所有政府办基层医疗卫生机构,实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助,顺利推进国家基本药物制度的实施。

 

50.00

50.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村部分计划生育家庭贡献奖励

福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省农村部分计划生育家庭贡献奖励制度实施意见》的通知(闽人口发〔2007〕26号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

1.30

1.30

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

计生低保补助经费

关于落实农村计生户最低生活保障制度的通知(闽计生办发明办【2004】5号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

5.70

5.70

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

免费接种疫苗经费

《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》

1

主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。

主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。

 

10.00

10.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

综合医改经费(村卫生所药品零差价平移45万元)

罗财办[2014]201号  罗源县人民政府办公室转发县卫生局等部门关于罗源县县级公立医院综合改革实施方案的通知

1

综合医改经费

基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学学合理的补偿机制。

 

 

195.00

195.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村计生升学奖励金

关于落实农村独生子女及二女结扎家庭女儿高考奖励制度的实施细则(罗计生领[2009]38号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展。

 

20.00

20.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

乡村医生津贴县级补助资金(根据省市指标核拨)

罗源县人民政府批转县卫生局、财政局关于罗源县乡村医生享受津贴补助实施办法的通知(罗政综【2005】254号

1

提高乡村医生收入,调动积极性。

提高乡村医生收入,调动积极性。

 

6.98

6.98

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

乡村医生养老生活补助和养老保险(核拨)

根据《福州市人民政府关于福州市乡村医生养老保障的实施意见》(榕政综〔2015〕296号)文件精神

1

年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生,工作年限累计满十五年以上的,在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险(不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险)的基础上,由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生,以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险,县财政给予养老保险缴费额60%补助。

年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生,工作年限累计满十五年以上的,在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险(不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险)的基础上,由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生,以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险,县财政给予养老保险缴费额60%补助。

 

100.00

100.00

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

纳入医保协议管理村卫生所网络费(贫困村)

关于纳入医保定点协议管理村卫生所配套信息化建设资金的请示(孙批财字[2020]178号)、福州市医疗保障局、福州市卫生健康委员会、福州市财政局关于规范村卫生所纳入医疗定点协议管理的通知(榕医保文[2019]119号 )

1

加强纳入医保协议管理贫困村卫生所信息化建设。

加强纳入医保协议管理的29家贫困村卫生所信息化建设。

 

3.48

3.48

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村计生奖励扶助金

福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则(闽卫家庭【2014】68号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

682.08

682.08

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村二女夫妇奖励

福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发《福建省农村二女夫妇奖励暂行办法》的通知(闽卫家庭〔2015〕84号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

53.18

53.18

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

城镇部分计生奖励扶助

根据福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则(闽卫家庭【2014】68号)

1

增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

奋力推进计划生育工作持续健康发展

 

30.36

30.36

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村公共卫生服务配套经费

闽卫基层函[2021]564号    福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知

1

农村公共卫生服务配套经费

确保年度工作任务顺利完成,保障财政资金安全有效。

 

594.96

594.96

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

中医药发展专项经费

罗政综【2011227   罗源县人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见

1

主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。

主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。

 

100

100

 

 

项目法

罗源县卫生健康局

农村妇女“两癌”筛查项目经费补助

根据《罗源县人民政府办公室关于印发罗源县2020年农村妇女和城市巳婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查为民办实事工作实施方案的通知》文件要求,20208月正式启动两寤普查项目工作。

1

根据《罗源县人民政府办公室关于印发罗源县2020年农村妇女和城市巳婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查为民办实事工作实施方案的通知》文件要求,20208月正式启动两寤普查项目工作。

罗源县妇幼保健院负责全县“两癌”检查日常业务工作,包括“两癌”检查工作的常规检查项目的检查、全县卫技人员培训、技术指导、质量控制、督导检查和信息收集、汇总、审核、报送等并制定辖区内宫颈癌检查工作计划和流程。协助县妇联、各乡镇村妇代会主任做好多渠道“两癌”知识宣传,使检查工作家喻户晓。

 

7.58

7.58

 

 

项目法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2023年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年罗源县卫生健康局单位收入预算为9902.94万元,比上年增加5330.61万元,主要原因是本年下属单位工资及五险一金纳入本局预算其中:一般公共预算拨款收入9902.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算9902.94万元,比上年增加5330.61万元,主要原因是本年下属单位工资及五险一金纳入本局预算其中:基本支出6687.99万元、项目支出3214.95万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出9902.94万元,比上年增加5330.61万元增长116.58%主要原因是本年下属单位工资及五险一金纳入本局预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了单位履职等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中

(一)2080501-行政单位离退休支出90.46万元,主要用于发放行政单位退休人员生活补贴。

(二)2080502-事业单位离退休支出935.06万元,主要用于发放事业单位退休人员生活补贴。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 629.07万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出340.13万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

(五)2100101-行政运行216.26万元。主要用于人员及公用经费支出。

(六)2100201-综合医院843.66万元。主要用于县医院人员及公用经费支出。

(七)2100202-中医(民族)医院331.59万元。主要用于中医院人员及公用经费支出。

(八)2100205-精神病医院334.74万元。主要用于精神病防治院人员及公用经费支出。

(九)2100299-其他公立医院支出 267.58万元。主要用于综合医院改革等经费支出。

(十)2100301-城市社区卫生机构198.98万元。主要用于凤山社区卫生服务中心人员及公用经费支出。

(十一)2100302-乡镇卫生院1561.12万元。主要用于各乡镇卫生院人员及公用经费支出。

(十二)2100399-其他基层医疗卫生机构支出164.54 万元。主要用于村医养老保险等经费支出。

(十三)2100404-精神卫生机构支出 50 万元。主要用于重性精神病人救治专项经费支出。

(十四)2100408-基本公共卫生服务594.96万元。主要用于各乡镇卫生院基本公共卫生服务补助支出。

(十五)2100409-重大公共卫生服务 10 万元。主要用于免费接种疫苗经费支出。

(十六)2100601-中医(民族医)药专项 100 万元。主要用于中医药发展专项经费支出。

(十七)2100799-其他计划生育事务支出2062.87万元。主要用于计生家庭奖励等经费支出。

(十八)2101101-行政单位医疗269.11万元。主要用于离休人员医疗费等支出。

(十)2101102-事业单位医疗224.67万元。主要用于各乡镇卫生院医疗保险费用支出。

2101103-公务员医疗补助7.25万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(二十)2101601-老龄卫生健康事务5.20万元。主要用于助老帮困促进小组工作经费支出。

(二十一)2109999-其他卫生健康支出222.2万元。主要用于卫生健康及除四害专项工作经费支出。

 (二十二)2210201-住房公积金支出496.67万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(二十三)2210202-提租补贴支出5.1万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出6687.99万元,其中:

(一)人员经费5918.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费769.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2023预算安排0万元,年持平。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.85万元,比上年增加1.07万元,增长137%。主要原因是:由于疫情防控,相关督查督导接待支出增加

(三)公务用车购置及运行费

 2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少2.2万元,降低100%;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:单位公车由机关事务中心统一收回管理

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2023年,罗源县卫生健康局共设置20个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3214.95万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

少数民族村医津贴提标部分资金(根据省市指标核拨)项目绩效目标表(一)

 

项目资金(万元)

资金总额:

4.08 

     财政拨款:

4.08 

     其他资金:

 

总体目标

 提高少数民族村医津贴补助,调动积极性。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

项目投入资金

等于4.08万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

申请补助人数

大于等于23人

质量指标

补助标准执行率

大于等于100%

时效指标

项目完成时间

于等于1年

效益指标

经济效益指标

提高少数民族村村医补助

大于等于1200元/年/人

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

大于等于80%

独生子女伤残死亡特别扶助项目绩效目标表(二)

 

项目资金(万元)

资金总额:

81.13 

     财政拨款:

81.13 

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1310元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

 大于等于85人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于9个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

重性精神病人救治专项资金项目绩效目标表(三)

 

项目资金(万元)

资金总额:

50 

     财政拨款:

50 

     其他资金:

 

总体目标

 减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目支出率

 大于等于95%

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 补助医院数量

 等于1所

质量指标

 病人康复率

 大于等于75%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

公立医院每门急诊人次平均收费

 390元

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 病人满意度

 大于等于90%

 

计生户农村二女扎独生子女医保缴费补助项目绩效目标表(四)

 

项目资金(万元)

资金总额:

1189.12 

     财政拨款:

1189.12 

     其他资金:

 

总体目标

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于390元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于2.6万人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

基层卫生机构服务能力提升经费(原卫生健康工作经费)项目绩效目标表(五)

 

项目资金(万元)

资金总额:

30 

     财政拨款:

 30

     其他资金:

 

总体目标

 提升基层卫生机构服务能力

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

大于等于30万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 补助机构数

 大于等于1个

质量指标

资金使用合规率

 大于等于100%

时效指标

 项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 受益乡镇个数

 大于等于1个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

补助机构满意度

 大于等于90%

村卫生所零差价补助经费项目绩效目标表(六)

 

项目资金(万元)

资金总额:

50 

     财政拨款:

50 

     其他资金:

 

总体目标

 保证所有政府办基层医疗卫生机构,实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助,顺利推进国家基本药物制度的实施。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 等于50万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

申请补助医疗机构数

 大于等于95个

质量指标

实施国家基本药物制度医疗机构数占比

 大于等于70%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

提高医疗机构收入

 大于等于0.6万元/人/年

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

农村部分计划生育家庭贡献奖励项目绩效目标表(七)

 

项目资金(万元)

资金总额:

1.3 

     财政拨款:

 1.3

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于360元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于245人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于10个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

计生低保补助经费项目绩效目标表(八)

 

项目资金(万元)

资金总额:

5.7 

     财政拨款:

 5.7

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于120元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于710人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

免费接种疫苗经费项目绩效目标表(九)

 

项目资金(万元)

资金总额:

10 

     财政拨款:

10 

     其他资金:

 

总体目标

 主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

投入资金使用率

 大于等于95%

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

服务保健对象人数

 大于等于5.8万人

质量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

 大于等于95%

时效指标

项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提高全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率

 大于等于95%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 群众满意度

 大于等于95%

综合医改经费(村卫生所药品零差价平移45万元)项目绩效目标表(十)

 

项目资金(万元)

资金总额:

195 

     财政拨款:

 195

     其他资金:

 

总体目标

 基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学学合理的补偿机制。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 大于等于245万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例

 大于等于32%

质量指标

公立医院平均住院日

 于等于9.35天

时效指标

 目标完成率

 大于等于100%

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 公立医院按病种付费的出院人数占比

 大于等于60%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 公立医院职工满意度

 大于等于80%

农村计生升学奖励金项目绩效目标表(十一)

 

项目资金(万元)

资金总额:

20 

     财政拨款:

20 

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1000元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于100人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于10个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

乡村医生津贴县级补助资金(根据省市指标核拨)项目绩效目标表(十二)

 

项目资金(万元)

资金总额:

6.98 

     财政拨款:

 6.98

     其他资金:

 

总体目标

 提高乡村医生收入,调动积极性。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 大于等于6.98万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 申请补助人数

大于等于150人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 增加村医收入

 大于等于150元/年/人

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

乡村医生养老生活补助和养老保险(核拨)项目绩效目标表(十三)

 

项目资金(万元)

资金总额:

100 

     财政拨款:

 100

     其他资金:

 

总体目标

 补助乡村医生养老生活补助及参加养老保险

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

大于等于100万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 申请补助人数

大于等于185人

质量指标

补助标准执行率

等于100%

时效指标

 项目完成时间

等于1年

效益指标

经济效益指标

 提高村医补助

大于等于0.6万元

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

纳入医保协议管理村卫生所网络费(贫困村)项目绩效目标表(十四)

 

项目资金(万元)

资金总额:

3.48 

     财政拨款:

 3.48

     其他资金:

 

总体目标

 加强纳入医保协议管理贫困村卫生所信息化建设

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

项目投入资金 

 等于3.48万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补助卫生所数

 大于等于28户

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

补助村卫生所运行经费

大于等于1200元

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

 大于等于80%

农村计生奖励扶助金项目绩效目标表(十五)

 

项目资金(万元)

资金总额:

682.08 

     财政拨款:

 682.08

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1200元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于5500人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

农村二女夫妇奖励项目绩效目标表(十六)

 

项目资金(万元)

资金总额:

53.18 

     财政拨款:

 53.18

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于360元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于1900人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

城镇部分计生奖励扶助项目绩效目标表(十七)

 

项目资金(万元)

资金总额:

30.36 

     财政拨款:

 30.36

     其他资金:

 

总体目标

 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

奖补标准

大于等于1200元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

补贴人员数量

大于等于2000人

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

受益乡镇个数

 大于等于9个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

 大于等于95%

农村公共卫生服务配套经费项目绩效目标表(十八)

 

项目资金(万元)

资金总额:

594.96 

     财政拨款:

 594.96

     其他资金:

 

总体目标

 确保年度工作任务顺利完成,保障财政资金安全有效。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 大于等于549.7万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

 大于等于60%

质量指标

国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)

 大于等于90%

时效指标

 项目完成时间

 等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 早孕建册率

 大于等于90%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

居民综合满意度

 大于等于80%

中医药发展专项经费项目绩效目标表(十九)

 

项目资金(万元)

资金总额:

 100

     财政拨款:

 100

     其他资金:

 

总体目标

 主要用于补助各医疗单位发展中医药事业

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 等于100万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

申请补助单位数

 大于等于3个

质量指标

补助标准执行率

 大于等于100%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

补助全县医疗单位中医发展覆盖率

 大于等于80%

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 大于等于80%

农村妇女“两癌”筛查项目绩效目标表(二十)

 

项目资金(万元)

资金总额:

7.58 

     财政拨款:

 7.58

     其他资金:

 

总体目标

 用于开展农村妇女和城市巳婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查工作

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

成本指标

经济成本指标

 项目投入资金

 等于7.58万元

社会成本指标

 

 

生态环境成本指标

 

 

产出指标

数量指标

 检查数量

大于等于2500人

质量指标

宫颈阴道镜随访率

 大于等于80%

时效指标

 项目完成时间

 于等于1年

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

政府惠民项目覆盖率

 大于等于11个

生态效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 群众满意率

 大于等于85%

 

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023年罗源县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出769.21万元,比上年增加495.74万元,增长181%。主要原因是本年度下属单位公用经费并到本局预算

(二)政府采购情况

2023年罗源县卫生健康局政府采购预算总额569.99万元,其中:政府采购货物预算15.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算554.29万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,罗源县卫生健康局单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023单位预算安排购置车辆0单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。